Постановление № 483 от 29.12.2023г. "Об утверждении муниципальной программы Чалтырского сельского поселения «Развитие культуры Чалтырского сельского поселения»"
Администрация Чалтырского сельского поселения
|
|
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2023 г. № 483 с. Чалтырь
Об утверждении муниципальной программы
Чалтырского сельского поселения «Развитие
культуры Чалтырского сельского поселения»
В соответствии с постановлением Администрации Чалтырского сельского поселения от 18.09.2013 №245 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чалтырского сельского поселения» и распоряжением Администрации Чалтырского сельского поселения от 18.09.2013 №77 «Об утверждении перечня муниципальных программ Чалтырского сельского поселения» Администрация Чалтырского сельского поселения
постановляет:
- Утвердить муниципальную программу Чалтырского сельского поселения «Развитие культуры Чалтырского сельского поселения» (далее - муниципальная программа) согласно приложению.
- Постановление от 31.12.2020г. №245 «Об утверждении муниципальной программы Чалтырского сельского поселения «Развитие культуры Чалтырского сельского поселения» признать утратившим силу.
- Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования в установленном порядке и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Чалтырского сельского поселения.
- Контроль за выполнением постановления возложить на директора МКУ «ДК Чалтырского сельского поселения» А.М. Магояна.
Глава Администрации
Чалтырского сельского поселения С.Х. Хрхрян
Приложение
к постановлению Администрации
Чалтырского сельского поселения
от 29.12.2023 г. № 483
Муниципальная программа
Чалтырского сельского поселения
«Развитие культуры Чалтырского сельского поселения»
- Муниципальная программа Чалтырского сельского поселения «Развитие культуры Чалтырского сельского поселения».
1.1. Паспорт Программы.
|
Наименование
|
Муниципальная программа Чалтырского сельского поселения «Развитие культуры Чалтырского сельского поселения» |
|
|
Ответственный исполнитель |
Муниципальное казенное учреждение «Дом культуры Чалтырского сельского поселения» |
|
|
Наименование подпрограмм
|
1. Развитие культуры |
|
|
2. Поддержка молодежных инициатив Защита от чрезвычайных ситуаций. |
||
|
3. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Чалтырского сельского поселения. |
||
|
Цели |
1. Сохранение и развитие самобытного историко-культурного наследия Чалтырского сельского поселения. |
|
|
2. Поддержка жизнеспособных форм традиционной культуры, приобщение к духовно-нравственным и культурным традициям всех слоев населения. |
||
|
3. Обеспечение равного доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Чалтырского сельского поселения. |
||
|
4. Обеспечение деятельности объектов культуры, содействующих популяризации культурного наследия, создание единого культурного пространства. |
||
|
5. Формирование пространства для реализации инновационного потенциала молодежи и ее самовыражения в целях инновационного развития Чалтырского сельского поселения по пути прогресса. |
||
|
6. Формирование духовно-нравственного воспитания молодежи и общероссийской гражданско-патриотической идентичности в молодежной среде. |
||
|
7. Создание условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры Чалтырского сельского поселения». |
||
|
Задачи |
1. Сохранение историко-культурных традиций Чалтырского сельского поселения. |
|
|
2. Популяризации достижений профессионального и самодеятельного искусства Чалтырского сельского поселения. |
||
|
3. Интеграция в российский и мировой культурный процесс. |
||
|
4. Обеспечение деятельности объектов культуры, содействующих популяризации культурного наследия. |
||
|
5. Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения. |
||
|
6. Обеспечение доступа различных групп населения к учреждениям культуры и искусства. |
||
|
7. Реализация творческих мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи. |
||
|
8. Совершенствование системы управления и развитие кадрового потенциала. |
||
|
9. Развитие материально-технической базы учреждений культуры. |
||
|
10. Обеспечение сохранности муниципальной собственности учреждения культуры. |
||
|
11. Улучшение технического состояния муниципальной собственности учреждения культуры. |
||
|
12. Создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан на объектах учреждения культуры. |
||
|
13. Обеспечение условий для эффективного выявления и поддержки талантливых детей и молодежи. |
||
|
14. Формирование системы приобщения молодежи к общественно-полезной, научной, творческой и производственно-инновационной деятельности. |
||
|
15. Реализация системы мер по формированию духовно-нравственного воспитания молодежи. |
||
|
16. Систематизация мероприятий по формированию общероссийской гражданско-патриотической идентичности в молодежной среде. |
||
|
17. Формирование системы приобщения молодежи к общественно-полезной, научной, творческой и производственно-инновационной деятельности. |
||
|
18. Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Дом культуры Чалтырского сельского поселения». |
||
|
19. Обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий. |
||
|
20. Достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры Чалтырского сельского поселения». |
||
|
Целевые индикаторы и показатели
|
1. Количество участников культурно – досуговых мероприятий (концертов, торжественных мероприятий, праздников, народных гуляний и памятных дат, и т.д.). |
|
|
2. Количество культурно – досуговых мероприятий (концертов, торжественных мероприятий, праздников, народных гуляний и памятных дат, и т.д.). |
||
|
3. Количество участников клубных формирований. |
||
|
4. Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области. |
||
|
5. Количество конкурсных мероприятий, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи. |
||
|
6. Количество молодых людей, принимающих участие в конкурсных мероприятиях, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи. |
||
|
7. Доля молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоуправления (молодежные правительства, парламенты, студенческие советы и т.п.), системы работы с лидерами и талантливой молодежью. |
||
|
8. Доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение. |
||
|
9. Доля молодежи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями. |
||
|
10. Количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, направленных на укрепление семейных ценностей, поддержку молодых семей. |
||
|
11. Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по формированию толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям. |
||
|
12. Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг муниципальных учреждений культуры. |
||
|
Этапы и сроки реализации |
На постоянной основе, этапы не выделяются. |
|
|
Объемы бюджетных ассигнований |
Общий объем бюджетных ассигнований составляет 172857,4 тыс. рублей, в том числе по годам (в тыс. руб.): |
|
|
2024 |
26757,4 |
|
|
2025 |
24350,0 |
|
|
2026 |
24350,0 |
|
|
2027 |
24350,0 |
|
|
2028 |
24350,0 |
|
|
2029 |
24350,0 |
|
|
2030 |
24350,0 |
|
|
в том числе за счет средств: федерального бюджета 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам (в тыс. руб.): |
||
|
2024 |
0,0 |
|
|
2025 |
0,0 |
|
|
2026 |
0,0 |
|
|
2027 |
0,0 |
|
|
2028 |
0,0 |
|
|
2029 |
0,0 |
|
|
2030 |
0,0 |
|
|
областного бюджета 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам (в тыс. руб.): |
||
|
2024 |
0,0 |
|
|
2025 |
0,0 |
|
|
2026 |
0,0 |
|
|
2027 |
0,0 |
|
|
2028 |
0,0 |
|
|
2029 |
0,0 |
|
|
2030 |
0,0 |
|
|
районного бюджета 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам (в тыс. руб.): |
||
|
2024 |
0,0 |
|
|
2025 |
0,0 |
|
|
2026 |
0,0 |
|
|
2027 |
0,0 |
|
|
2028 |
0,0 |
|
|
2029 |
0,0 |
|
|
2030 |
0,0 |
|
|
бюджета поселения 172857,4 тыс. рублей, в том числе по годам (в тыс. руб.): |
||
|
2024 |
26757,4 |
|
|
2025 |
24350,0 |
|
|
2026 |
24350,0 |
|
|
2027 |
24350,0 |
|
|
2028 |
24350,0 |
|
|
2029 |
24350,0 |
|
|
2030 |
24350,0 |
|
|
Ожидаемые результаты реализации
|
1. Увеличение количества участников культурно – досуговых мероприятий (концертов, торжественных мероприятий, праздников, народных гуляний и памятных дат, и т.д.). |
|
|
2. Увеличение количества культурно – досуговых мероприятий (концертов, торжественных мероприятий, праздников, народных гуляний и памятных дат, и т.д.). |
||
|
3. Популяризация достижений профессионального и самодеятельного искусства Чалтырского сельского поселения. |
||
|
4. Интеграция в российский и мировой культурный процесс. |
||
|
5. Обеспечение деятельности объектов культуры, содействующих популяризации культурного наследия. |
||
|
6. Участие творческих коллективов в фестивалях, конкурсах и других мероприятиях различного уровня. |
||
|
7. Повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества. |
||
|
8. Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения. |
||
|
9. Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности. |
||
|
10. Сохранение и развитие межкультурного диалога. |
||
|
11. Сохранение и передача новым поколениям традиций профессионального образования в сфере культуры и искусства. |
||
|
12. Обеспечение доступа различных групп населения к учреждениям культуры и искусства. |
||
|
13. Реализация творческих мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи. |
||
|
14. Совершенствование системы управления и развитие кадрового потенциала. |
||
|
15. Развитие материально-технической базы учреждений культуры. |
||
|
16. Обеспечение сохранности муниципальной собственности учреждения культуры. |
||
|
17. Улучшение технического состояния муниципальной собственности учреждения культуры. |
||
|
18. Создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан на объектах учреждения культуры. |
||
|
19. Эстетическое воспитание подрастающего поколения, воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей. |
||
|
20. Расширение возможностей для духовного развития. |
||
|
21. Увеличение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры до 100 процентов средней заработной платы в Ростовской области. |
||
|
22. Создание необходимых условий для повышения эффективности молодежной политики в Чалтырском сельском поселении. |
||
|
23. Увеличение числа молодежи, охваченной информационно-просветительскими мероприятиями в сфере государственной молодежной политики. |
||
|
24. Увеличение числа молодежи, участвующей в мероприятиях по поиску путей развития поселения. |
||
|
25. Увеличение количества молодежных информационно-просветительских проектов, направленных на формирование мотивационных установок на созидательную трудовую деятельность. |
||
|
26. Рост числа творческих и профессиональных объединений поселения, вовлеченных в информационно-просветительскую работу с молодежью. |
||
|
27. Увеличение количества объединений молодежи, ориентированных на созидательную деятельность в интересах инновационного развития поселения. |
||
|
28. Увеличение количества выявленных стимулов, положительно влияющих на реализацию государственной молодежной политики на территории Чалтырского сельского поселения. |
||
|
29. Увеличение числа специалистов по работе с молодежью, владеющих инновационными технологиями работы с молодежью. |
||
|
30. Рост доли молодежи, участвующей в мероприятиях на муниципальном уровне. |
||
|
31. Уменьшение количества молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации. |
||
|
32. Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей муниципальной программы «Развитие культуры Чалтырского сельского поселения». |
||
1.2. Общая характеристика текущего состояния сферы культуры поселения.
Реализация муниципальной программы (далее - Программа) осуществляется в значимой сфере экономики Чалтырского сельского поселения - культуре. Важным фактором социально-экономического и политического развития общества является стабильное развитие сферы культуры, сохранение культурных и нравственных ценностей, межрегиональных и межнациональных культурных связей, укрепление духовного единства общества. Политика муниципалитета в сфере культуры также направлена на создание условий, в которых активно формируется культурный и духовный потенциал личности, и возможна его максимально полная реализация.
В Чалтырском сельском поселении на сегодняшний день имеется значительный культурный потенциал: многочисленные объекты культурного наследия и традиционные духовные ценности в их многонациональном разнообразии, сеть учреждений культуры и квалифицированные кадры.
Основой инфраструктуры культуры Чалтырского сельского поселения является МКУ «ДК Чалтырского сельского поселения», а также районные учреждения культуры, осуществляющие свою деятельность на территории поселения.
Сохранение исторического и культурного наследия Чалтырского сельского поселения осуществлялось путем формирования единого культурного пространства Чалтырского сельского поселения, создания возможностей получения жителями поселения доступа к культурным ценностям (включая памятники истории и культуры).
Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.
- Правовые риски связаны с изменением федерального, областного законодательств, муниципального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.
Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Программы планируется:
- привлекать при разработке проектов документов основные заинтересованные стороны к их обсуждению и согласованию;
- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном, областном, местном законодательствах в сферах культуры и смежных областях.
- Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.
- Административные риски. Риски данной группы связаны с неэффективным управлением Программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отраслей культуры, нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.
Основными условиями минимизации административных рисков являются:
- формирование эффективной системы управления реализацией Программы;
- проведение систематического аудита результативности реализации Программы;
- регулярное предоставление отчетов о ходе реализации Программы;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;
- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;
- создание системы мониторингов реализации Программы;
- своевременная корректировка мероприятий Программы.
- Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.
- Риски угрозы национальной безопасности в сфере культуры связаны с засильем потребительского рынка продукцией массовой культуры, а также противоправными посягательствами на объекты культуры. Негативное воздействие на состояние национальной безопасности в сфере культуры усиливают попытки пересмотра взглядов на историю России, ее роль и место в мировой истории, а также пропаганда образа жизни, в основе которого - вседозволенность и насилие, расовая, национальная и религиозная нетерпимость. Противодействие угрозам национальной безопасности в сфере культуры будет осуществляется за счет обеспечения эффективности государственно-правового регулирования поддержки и развития разнообразия национальных культур, толерантности и самоуважения, а также развития межнациональных и межрегиональных культурных связей.
1.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы.
Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации Программы определены Паспортом Программы.
Подробные значения целевых показателей Программы, а также по годам реализации представлены в приложении № 1. Сведения о показателях (индикаторах) Чалтырского сельского поселения «Развитие культуры Чалтырского сельского поселения», Сведения о методике расчета показателей Программы представлены в приложениях № 5 Сведения о методике расчета показателей муниципальной программы «Развитие культуры Чалтырского сельского поселения» и №6 Сведения о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ.
1.4. Обоснование выделения подпрограмм Программы, обобщенная характеристика основных мероприятий.
Исходя из целей, определенных Программой, предусмотрены подпрограммы:
- «Развитие культуры»;
- «Поддержка молодежных инициатив»;
- «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Чалтырского сельского поселения».
Наименования основных мероприятий подпрограмм, ожидаемый непосредственный результат от их реализации, сроки реализации приведены в Перечне подпрограмм, основных мероприятий представлены в приложении № 2.
1.5. Информация по ресурсному обеспечению Программы.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета с привлечением средств областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников.
Объемы финансирования Программы за счет средств местного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на очередной финансовый год.
Расходы на реализацию Программы приведены в приложении № 3.
Расходы областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию Программы приведены в приложении № 4.
1.6. Методика оценки эффективности Программы.
Методика оценки эффективности Программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации Программы и основана на оценке результативности Программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию. Результаты оценки эффективности используются для корректировки плана реализации, а также подготовки предложений по внесению в установленном порядке корректив непосредственно в Программу.
Эффективность выполнения Программы оценивается по трем критериям:
степень достижения целей и решения задач подпрограмм и Программы в целом;
степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета;
степень реализации основных мероприятий Программы (достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации).
Степень достижения запланированных результатов реализации Программы в отчетном году оценивается по формализованной методике путем введения интегральных показателей, отражающих результаты сопоставления фактически достигнутых значений показателей Программы и подпрограмм с их плановыми значениями.
Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые показатели по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий.
Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых показателей по следующей формуле:
|
Е = ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ x 100%,
n
где Е – эффективность реализации муниципальной программы (процентов);
Iф1 – значение фактического показателя, достигнутое в ходе реализации Программы;
In1 – плановое значение показателя, утвержденное Программой;
n – количество показателей Программы.
По показателям отклонение значения фактического достижения целевого показателя от запланированного рассчитывается как разница между значением фактического показателя, достигнутого в ходе реализации Программы, и значением планового показателя в связи с тем, что при положительной динамике фактический показатель должен быть больше планового показателя.
При значении показателя эффективности:
100 процентов – реализация Программы считается эффективной;
менее 100 процентов – реализация Программы считается неэффективной;
более 100 процентов – реализация Программы считается наиболее эффективной.
Эффективность Программы (определяется как степень реализации расходных обязательств) рассчитывается по формуле:
Фф
Э = --------------- х 100 %,
Фп
где Э – эффективность Программы;
Фф – фактическое использование средств;
Фп – планируемое использование средств.
В ходе проведения оценки эффективности Программы учитывается следующее:
соответствие произведенных расходов установленным расходным полномочиям Программы;
возникновение экономии бюджетных ассигнований на реализацию Программы, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур;
несоответствие (превышение) объемов ассигнований бюджета, предусмотренным в Программе (с указанием сумм и причин в разрезе мероприятий);
перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы (с указанием количества и причин);
соотношение степени достижения целей Программы с периодом времени, затраченным на их достижение;
предложения ответственного исполнителя Программы о достижении наилучших результатов с использованием наименьших затрат.
Оценка эффективности реализации Программы производится ее разработчиком – МКУ «Чалтырского сельского поселения» ежегодно и по завершении срока реализации Программы с 2024 по 2030 год включительно. Результаты Программы представляются в сектор экономики и финансов с отчетом о финансировании и результативности проводимых программных мероприятий.
1.7. Порядок реализации Программы.
МКУ «ДК Чалтырского сельского поселения» является ответственным исполнителем Программы, несет ответственность за текущее управление реализацией Программы и конечные результаты. Рациональное использование выделяемых финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.
МКУ «ДК культуры Чалтырского сельского поселения» несет ответственность за реализацию основных мероприятий подпрограммы и использование выделяемых на их выполнение финансовых средств.
Реализация Программы осуществляется в соответствии с планом реализации Программы (далее – план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий Программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.
План реализации составляется ответственным исполнителем.
План реализации утверждается главой Администрации Чалтырского сельского поселения ежегодно.
Контроль за исполнением Программы осуществляется Администрацией Чалтырского сельского поселения.
В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией Программы ответственный исполнитель вносит на рассмотрение главы Администрации Чалтырского сельского поселения ежегодный отчет об исполнении плана реализации.
Требования к отчету об исполнении плана реализации определяются методическими рекомендациями.
По результатам оценки эффективности Программы Администрацией Чалтырского сельского поселения может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной Программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы.
В случае принятия Администрацией Чалтырского сельского поселения решения о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной Программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы, ответственный исполнитель в месячный срок вносит соответствующий проект постановления Администрации Чалтырского сельского поселения в порядке, установленном Регламентом работы Администрации Чалтырского сельского поселения.
Внесение изменений в Программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя на основании поручения главы Администрации Чалтырского сельского поселения в порядке, установленном Регламентом работы Администрации Чалтырского сельского поселения.
- Подпрограмма «Развитие культуры».
2.1. Паспорт подпрограммы.
|
Наименование |
«Развитие культуры». |
|
|
Ответственный исполнитель |
МКУ «ДК Чалтырского сельского поселения». |
|
|
Цели
|
1. Сохранение и развитие самобытного историко-культурного наследия Чалтырского сельского поселения. |
|
|
2. Поддержка жизнеспособных форм традиционной культуры, приобщение к духовно-нравственным и культурным традициям всех слоев населения. |
||
|
3. Обеспечение равного доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Чалтырского сельского поселения. |
||
|
4. Обеспечение деятельности объектов культуры, содействующих популяризации культурного наследия, создание единого культурного пространства. |
||
|
Задачи
|
1. Сохранение историко-культурных традиций Чалтырского сельского поселения. |
|
|
2. Популяризации достижений профессионального и самодеятельного искусства Чалтырского сельского поселения. |
||
|
3. Интеграция в российский и мировой культурный процесс. |
||
|
4. Обеспечение деятельности объектов культуры, содействующих популяризации культурного наследия. |
||
|
5. Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения. |
||
|
6. Обеспечение доступа различных групп населения к учреждениям культуры и искусства. |
||
|
7. Реализация творческих мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи. |
||
|
8. Совершенствование системы управления и развитие кадрового потенциала. |
||
|
9. Развитие материально-технической базы учреждений культуры. |
||
|
10. Обеспечение сохранности муниципальной собственности учреждения культуры. |
||
|
11. Улучшение технического состояния муниципальной собственности учреждения культуры. |
||
|
12. Создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан на объектах учреждения культуры. |
||
|
Целевые индикаторы и показатели |
1. Количество участников культурно – досуговых мероприятий (концертов, торжественных мероприятий, праздников, народных гуляний и памятных дат, и т.д.). |
|
|
2. Количество культурно – досуговых мероприятий (концертов, торжественных мероприятий, праздников, народных гуляний и памятных дат, и т.д.). |
||
|
3. Количество участников клубных формирований. |
||
|
4. Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области. |
||
|
Этапы и сроки реализации |
На постоянной основе, этапы не выделяются. |
|
|
Объемы бюджетных ассигнований |
Общий объем бюджетных ассигнований составляет 15750,0 тыс. рублей, в том числе по годам (в тыс. руб.): |
|
|
2024 |
2250,0 |
|
|
2025 |
2250,0 |
|
|
2026 |
2250,0 |
|
|
2027 |
2250,0 |
|
|
2028 |
2250,0 |
|
|
2029 |
2250,0 |
|
|
2030 |
2250,0 |
|
|
в том числе за счет средств: федерального бюджета 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам (в тыс. руб.): |
||
|
2024 |
0,0 |
|
|
2025 |
0,0 |
|
|
2026 |
0,0 |
|
|
2027 |
0,0 |
|
|
2028 |
0,0 |
|
|
2029 |
0,0 |
|
|
2030 |
0,0 |
|
|
областного бюджета 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам (в тыс. руб.): |
||
|
2024 |
0,0 |
|
|
2025 |
0,0 |
|
|
2026 |
0,0 |
|
|
2027 |
0,0 |
|
|
2028 |
0,0 |
|
|
2029 |
0,0 |
|
|
2030 |
0,0 |
|
|
районного бюджета 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам (в тыс. руб.): |
||
|
2024 |
0,0 |
|
|
2025 |
0,0 |
|
|
2026 |
0,0 |
|
|
2027 |
0,0 |
|
|
2028 |
0,0 |
|
|
2029 |
0,0 |
|
|
2030 |
0,0 |
|
|
бюджета поселения 15750,0 тыс. рублей, в том числе по годам (в тыс. руб.): |
||
|
2024 |
2250,0 |
|
|
2025 |
2250,0 |
|
|
2026 |
2250,0 |
|
|
2027 |
2250,0 |
|
|
2028 |
2250,0 |
|
|
2029 |
2250,0 |
|
|
2030 |
2250,0 |
|
|
Ожидаемые результаты реализации |
1. Увеличение количества участников культурно – досуговых мероприятий (концертов, торжественных мероприятий, праздников, народных гуляний и памятных дат, и т.д.). |
|
|
2. Увеличение количества культурно – досуговых мероприятий (концертов, торжественных мероприятий, праздников, народных гуляний и памятных дат, и т.д.). |
||
|
3. Популяризация достижений профессионального и самодеятельного искусства Чалтырского сельского поселения. |
||
|
4. Интеграция в российский и мировой культурный процесс. |
||
|
5. Обеспечение деятельности объектов культуры, содействующих популяризации культурного наследия. |
||
|
6. Участие творческих коллективов в фестивалях, конкурсах и других мероприятиях различного уровня. |
||
|
7. Повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества. |
||
|
8. Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения. |
||
|
9. Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности. |
||
|
10. Сохранение и развитие межкультурного диалога. |
||
|
11. Сохранение и передача новым поколениям традиций профессионального образования в сфере культуры и искусства. |
||
|
12. Обеспечение доступа различных групп населения к учреждениям культуры и искусства. |
||
|
13. Реализация творческих мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи. |
||
|
14. Совершенствование системы управления и развитие кадрового потенциала. |
||
|
15. Развитие материально-технической базы учреждений культуры. |
||
|
16. Обеспечение сохранности муниципальной собственности учреждения культуры. |
||
|
17. Улучшение технического состояния муниципальной собственности учреждения культуры. |
||
|
18. Создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан на объектах учреждения культуры. |
||
|
19. Эстетическое воспитание подрастающего поколения, воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей. |
||
|
20. Расширение возможностей для духовного развития. |
||
|
21. Увеличение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры до 100 процентов средней заработной платы в Ростовской области. |
||
2.2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.
2.2.1. Основное мероприятие «Сохранение историко-культурных традиций Чалтырского сельского поселения».
Основные направления:
- глубокое изучение народных традиции культуры донских армян и возрождение их лучших вариантов (фольклора, народного костюма, культуры быта и общения, традиционной кухни, праздников и т.д.);
- поддержка и развитие культурных инициатив, новых форм освоения фольклорных, этнографических и ремесленных традиции и их пропаганда;
- организация просветительской деятельности и пропаганда народного творчества.
2.2.2. Основное мероприятие «Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения».
Основные направления:
- поддержка инициативных проектов, способствующих динамике развития и формированию культурного своеобразия района, организации досуга населения, развитию культурного туризма;
- модернизация системы культурно-досугового обслуживания населения;
- поддержка различных видов и жанров самодеятельного художественного творчества, коллективов, имеющих звание «народный»;
- развитие межмуниципальных, региональных связей и сотрудничества в рамках осуществления совместных культурно-досуговых мероприятий, организация фестивалей, конкурсов, ярмарок и т.д.
2.2.3. Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и развитие кадрового потенциала».
Основные направления:
- правовое регулирование сферы культуры и формирование нормативно-правовой базы;
- управление проектами в сфере культуры;
- укрепление межрегиональных культурных связей;
- создание условий для обеспечения целевой подготовки наиболее необходимых специалистов для работы на селе;
- формирование новых моделей профессионального поведения работников культуры в условиях дефицита ресурсов;
- обеспечение участия кадров муниципальной культуры в научных и практических семинарах, конференциях, учебных мероприятиях по повышению квалификации;
- совершенствование мер социальной защиты работников культуры;
- стимулирование развития профессиональной творческой среды.
2.2.4. Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы учреждения культуры».
Основные направления:
- создание условий для модернизации материально-технической базы учреждений культуры за счет своевременной подготовки и осуществления ремонтных работ;
- обеспечение комплектования учреждений культуры необходимым для основной деятельности оборудованием и техническими средствами.
- Подпрограмма «Поддержка молодежных инициатив».
3.1. Паспорт подпрограммы.
|
Наименование |
«Поддержка молодежных инициатив». |
|
|
Ответственный исполнитель |
МКУ «ДК Чалтырского сельского поселения». |
|
|
Цели
|
1. Формирование пространства для реализации инновационного потенциала молодежи и ее самовыражения в целях инновационного развития Чалтырского сельского поселения по пути прогресса. |
|
|
2. Формирование духовно-нравственного воспитания молодежи и общероссийской гражданско-патриотической идентичности в молодежной среде. |
||
|
Задачи
|
1. Обеспечение условий для эффективного выявления и поддержки талантливых детей и молодежи. |
|
|
2. Формирование системы приобщения молодежи к общественно-полезной, научной, творческой и производственно-инновационной деятельности. |
||
|
3. Реализация системы мер по формированию духовно-нравственного воспитания молодежи. |
||
|
4. Систематизация мероприятий по формированию общероссийской гражданско-патриотической идентичности в молодежной среде. |
||
|
5. Формирование системы приобщения молодежи к общественно-полезной, научной, творческой и производственно-инновационной деятельности. |
||
|
Целевые индикаторы и показатели |
1. Количество конкурсных мероприятий, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи. |
|
|
2. Количество молодых людей, принимающих участие в конкурсных мероприятиях, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи. |
||
|
3. Доля молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоуправления (молодежные правительства, парламенты, студенческие советы и т.п.), системы работы с лидерами и талантливой молодежью. |
||
|
4. Доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение. |
||
|
5. Доля молодежи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями. |
||
|
6. Количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, направленных на укрепление семейных ценностей, поддержку молодых семей. |
||
|
7. Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по формированию толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям. |
||
|
Этапы и сроки реализации |
На постоянной основе, этапы не выделяются. |
|
|
Объемы бюджетных ассигнований |
Общий объем бюджетных ассигнований составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам (в тыс. руб.): |
|
|
2024 |
0,0 |
|
|
2025 |
0,0 |
|
|
2026 |
0,0 |
|
|
2027 |
0,0 |
|
|
2028 |
0,0 |
|
|
2029 |
0,0 |
|
|
2030 |
0,0 |
|
|
в том числе за счет средств: федерального бюджета 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам (в тыс. руб.): |
||
|
2024 |
0,0 |
|
|
2025 |
0,0 |
|
|
2026 |
0,0 |
|
|
2027 |
0,0 |
|
|
2028 |
0,0 |
|
|
2029 |
0,0 |
|
|
2030 |
0,0 |
|
|
областного бюджета 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам (в тыс. руб.): |
||
|
2024 |
0,0 |
|
|
2025 |
0,0 |
|
|
2026 |
0,0 |
|
|
2027 |
0,0 |
|
|
2028 |
0,0 |
|
|
2029 |
0,0 |
|
|
2030 |
0,0 |
|
|
районного бюджета 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам (в тыс. руб.): |
||
|
2024 |
0,0 |
|
|
2025 |
0,0 |
|
|
2026 |
0,0 |
|
|
2027 |
0,0 |
|
|
2028 |
0,0 |
|
|
2029 |
0,0 |
|
|
2030 |
0,0 |
|
|
бюджета поселения 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам (в тыс. руб.): |
||
|
2024 |
0,0 |
|
|
2025 |
0,0 |
|
|
2026 |
0,0 |
|
|
2027 |
0,0 |
|
|
2028 |
0,0 |
|
|
2029 |
0,0 |
|
|
2030 |
0,0 |
|
|
Ожидаемые результаты реализации |
1. Создание необходимых условий для повышения эффективности молодежной политики в Чалтырском сельском поселении. |
|
|
2. Увеличение числа молодежи, охваченной информационно-просветительскими мероприятиями в сфере государственной молодежной политики. |
||
|
3. Увеличение числа молодежи, участвующей в мероприятиях по поиску путей развития поселения. |
||
|
4. Увеличение количества молодежных информационно-просветительских проектов, направленных на формирование мотивационных установок на созидательную трудовую деятельность. |
||
|
5. Рост числа творческих и профессиональных объединений поселения, вовлеченных в информационно-просветительскую работу с молодежью. |
||
|
6. Увеличение количества объединений молодежи, ориентированных на созидательную деятельность в интересах инновационного развития поселения. |
||
|
7. Увеличение количества выявленных стимулов, положительно влияющих на реализацию государственной молодежной политики на территории Чалтырского сельского поселения. |
||
|
8. Увеличение числа специалистов по работе с молодежью, владеющих инновационными технологиями работы с молодежью. |
||
|
9. Рост доли молодежи, участвующей в мероприятиях на муниципальном уровне. |
||
|
10. Уменьшение количества молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации. |
||
3.2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.
Основные мероприятия направлены на вовлечение молодежи в социальную практику, поддержку инициативных и талантливых молодых людей, обладающих лидерскими навыками.
Обеспечение проведения мероприятий по формированию целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи направлено на совершенствование механизмов выявления, отбора и продвижения инициативных и талантливых молодых людей; активную пропаганду и популяризацию достижений талантливой молодежи в поселении, повышение общественного статуса лауреатов молодежных премий; мотивацию молодежи к инновационной деятельности, изобретательству и научно-техническому творчеству.
Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику и информированию ее о потенциальных возможностях собственного развития, направлены на стимулирование молодежи к самоуправлению, развитие всех моделей молодежного самоуправления и самоорганизации; вовлечение молодежи в активную общественную деятельность, развитие положительных навыков гражданского участия и лидерства, развитие добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи; вовлечение молодежи в инновационные проекты в сфере образования, науки, культуры, технологий, в том числе международные; развитие моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую деятельность, выстраивание профессиональных установок и карьерных траекторий, популяризацию предпринимательства как перспективного вида деятельности в молодежной среде.
- Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Чалтырского сельского поселения».
4.1. Паспорт подпрограммы.
|
Наименование |
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Чалтырского сельского поселения». |
|
|
Ответственный исполнитель |
МКУ «ДК Чалтырского сельского поселения». |
|
|
Цели
|
1. Создание условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры Чалтырского сельского поселения» |
|
|
|
||
|
Задачи
|
1. Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Дом культуры Чалтырского сельского поселения». |
|
|
2. Обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий. |
||
|
3. Достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры Чалтырского сельского поселения». |
||
|
Целевые индикаторы и показатели |
1. Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг муниципальных учреждений культуры. |
|
|
Этапы и сроки реализации |
На постоянной основе, этапы не выделяются. |
|
|
Объемы бюджетных ассигнований |
Общий объем бюджетных ассигнований составляет 157107,4 тыс. рублей, в том числе по годам (в тыс. руб.): |
|
|
2024 |
24507,4 |
|
|
2025 |
22100,0 |
|
|
2026 |
22100,0 |
|
|
2027 |
22100,0 |
|
|
2028 |
22100,0 |
|
|
2029 |
22100,0 |
|
|
2030 |
22100,0 |
|
|
в том числе за счет средств: федерального бюджета 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам (в тыс. руб.): |
||
|
2024 |
0,0 |
|
|
2025 |
0,0 |
|
|
2026 |
0,0 |
|
|
2027 |
0,0 |
|
|
2028 |
0,0 |
|
|
2029 |
0,0 |
|
|
2030 |
0,0 |
|
|
областного бюджета 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам (в тыс. руб.): |
||
|
2024 |
0,0 |
|
|
2025 |
0,0 |
|
|
2026 |
0,0 |
|
|
2027 |
0,0 |
|
|
2028 |
0,0 |
|
|
2029 |
0,0 |
|
|
2030 |
0,0 |
|
|
районного бюджета 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам (в тыс. руб.): |
||
|
2024 |
0,0 |
|
|
2025 |
0,0 |
|
|
2026 |
0,0 |
|
|
2027 |
0,0 |
|
|
2028 |
0,0 |
|
|
2029 |
0,0 |
|
|
2030 |
0,0 |
|
|
бюджета поселения 157107,4 тыс. рублей, в том числе по годам (в тыс. руб.): |
||
|
2024 |
24507,4 |
|
|
2025 |
22100,0 |
|
|
2026 |
22100,0 |
|
|
2027 |
22100,0 |
|
|
2028 |
22100,0 |
|
|
2029 |
22100,0 |
|
|
2030 |
22100,0 |
|
|
Ожидаемые результаты реализации |
1. Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей муниципальной программы «Развитие культуры Чалтырского сельского поселения». |
|
4.2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.
Подпрограмма включает основное мероприятие «Расходы на содержание работников МКУ «ДК Чалтырского сельского поселения», которое предусматривает:
- Расходы на выплаты по оплате труда работников МКУ «ДК Чалтырского сельского поселения» и содержание учреждения.
Приложение №1
к муниципальной программе
«Развитие культуры Чалтырского
сельского поселения»
Сведения
о показателях (индикаторах) Чалтырского сельского поселения «Развитие культуры Чалтырского сельского поселения»
|
№ |
Показатель (индикатор) (наименование) |
ед. |
Значения показателей |
||||||
|
2024
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
|
1. Подпрограмма «Развитие культуры» |
|||||||||
|
1.1 |
количество участников культурно – досуговых мероприятий (концертов, торжественных мероприятий, праздников, народных гуляний и памятных дат, и т.д.); |
человек |
400 |
410 |
420 |
430 |
440 |
450 |
460 |
|
1.2 |
количество культурно – досуговых мероприятий (концертов, торжественных мероприятий, праздников, народных гуляний и памятных дат, и т.д.); |
единица |
20 |
23 |
23 |
25 |
25 |
30 |
30 |
|
1.3 |
количество участников клубных формирований; |
человек |
105 |
105 |
110 |
110 |
115 |
115 |
115 |
|
1.4 |
соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области; |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Подпрограмма 2. «Поддержка молодежных инициатив» |
|||||||||
|
2.1 |
количество конкурсных мероприятий, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи; |
единица |
10 |
10 |
12 |
12 |
15 |
15 |
15 |
|
2.2 |
количество молодых людей, принимающих участие в конкурсных мероприятиях, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи; |
человек |
100 |
105 |
105 |
110 |
110 |
115 |
115 |
|
2.3 |
доля молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоуправления (молодежные правительства, парламенты, студенческие советы и т.п.), системы работы с лидерами и талантливой молодежью; |
% |
7 |
10 |
12 |
12 |
15 |
15 |
15 |
|
2.4 |
доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение; |
% |
10 |
15 |
20 |
20 |
20 |
25 |
25 |
|
2.5 |
доля молодежи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями; |
% |
65 |
70 |
72 |
72 |
75 |
80 |
80 |
|
2.6 |
количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, направленных на укрепление семейных ценностей, поддержку молодых семей; |
человек |
100 |
100 |
105 |
105 |
110 |
110 |
110 |
|
2.7 |
доля молодежи, участвующей в мероприятиях по формированию толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям; |
% |
22 |
22 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Чалтырского сельского поселения» |
|||||||||
|
3.1 |
повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг муниципальных учреждений культуры |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры Чалтырского сельского поселения»
ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Чалтырского сельского поселения»
|
№ п/п |
Номер и наименование основного мероприятия |
Исполнитель |
Срок (годы) |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Последствия не реализации основного мероприятия |
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
|
|
начала реализации |
окончания реализации |
||||||
|
Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |
||||||||
|
1. |
1.1. Сохранение историко-культурных традиций Чалтырского сельского поселения
|
МКУ «ДК Чалтырского сельского поселения» |
2024 |
2030 |
- популяризация достижений профессионального и самодеятельного искусства Чалтырского сельского поселения; - интеграция в российский и мировой культурный процесс; - обеспечение деятельности объектов культуры, содействующих популяризации культурного наследия; - сохранение и развитие межкультурного диалога; - сохранение и передача новым поколениям традиций профессионального образования в сфере культуры и искусства;
|
|
Увеличение численности участников культурно- досуговых мероприятий. |
|
|
2. |
1.2. Развитие материально-технической базы учреждения культуры. |
МКУ «ДК Чалтырского сельского поселения» |
2024 |
2030 |
- обеспечение сохранности муниципальной собственности учреждения культуры; - улучшение технического состояния муниципальной собственности учреждения культуры; - создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан на объектах учреждения культуры; |
1. Снижение доступа различных групп населения к учреждениям культуры и искусства, культурным ценностям. |
Увеличение количества посещений населения объектов культуры, мероприятий. |
|
|
3. |
1.3. Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения
|
МКУ «ДК Чалтырского сельского поселения» |
2024 |
2030 |
- увеличение количества участников культурно – досуговых мероприятий (концертов, торжественных мероприятий, праздников, народных гуляний и памятных дат, и т.д.); - увеличение количества культурно – досуговых мероприятий (концертов, торжественных мероприятий, праздников, народных гуляний и памятных дат, и т.д.); - участие творческих коллективов в фестивалях, конкурсах и других мероприятиях различного уровня; - повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества; - развитие системы культурно-досугового обслуживания населения; - создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности; - обеспечение доступа различных групп населения к учреждениям культуры и искусства; - расширение возможностей для духовного развития; |
1. Ограничение доступа населения к возможностям принимать участие в культурно-досуговой деятельности.
|
Увеличение численности участников культурно- досуговых мероприятий.
|
|
|
|
1.4. Совершенствование системы управления и развитие кадрового потенциала
|
|
2024 |
2030 |
- обеспечение участия кадров муниципальной культуры в научных и практических семинарах, конференциях, учебных мероприятиях по повышению квалификации; - совершенствование мер социальной защиты работников культуры; - стимулирование развития профессиональной творческой среды; - реализация творческих мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи. - эстетическое воспитание подрастающего поколения, воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей. |
1. Снижение доступа различных групп населения к учреждениям культуры и искусства, культурным ценностям. |
Увеличение численности участников культурно- досуговых мероприятий |
|
|
Подпрограмма 2. «Поддержка молодежных инициатив» |
||||||||
|
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Чалтырского сельского поселения» |
||||||||
|
4. |
2.1. Расходы на выплаты по оплате труда работников МКУ «ДК Чалтырского сельского поселения» и содержание учреждения |
МКУ «ДК Чалтырского сельского поселения» |
2024 |
2030 |
1. Создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы. 2. Реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач. |
1. Отсутствие эффективной системы управления реализацией муниципальной программы. 2. Реализация не в полном объеме мероприятий муниципальной программы, не достижение ее целей и задач. |
Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в учреждениях культуры. |
|
Приложение № 3
к муниципальной программе
«Развитие культуры Чалтырского сельского поселения»
Расходы местного бюджета на
реализацию муниципальной программе
«Развитие культуры Чалтырского сельского поселения»
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Код бюджетной |
Расходы <2> (тыс. руб.), годы |
|||||||||
|
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Муниципальная программа |
Развитие культуры Чалтырского сельского поселения |
всего <3>, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
26757,4 |
24350,0 |
24350,0 |
24350,0 |
24350,0 |
24350,0 |
24350,0 |
|
ответственный исполнитель муниципальной программы, МКУ «ДК Чалтырского сельского поселения», всего: |
|
X
|
X
|
X
|
26757,4 |
24350,0 |
24350,0 |
24350,0 |
24350,0 |
24350,0 |
24350,0 |
||
|
Подпрограмма 1 |
Развитие культуры |
МКУ «ДК Чалтырского сельского поселения»: |
|
X |
X |
X |
2250,0 |
2250,00 |
2250,00 |
2250,00 |
2250,00 |
2250,00 |
2250,00 |
|
Основное
|
Сохранение историко-культурных традиций Чалтырского сельского поселения |
МКУ «ДК Чалтырского сельского поселения»: |
|
X |
X |
X |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
Основное
|
Развитие материально-технической базы учреждения культуры. |
МКУ «ДК Чалтырского сельского поселения»: |
|
X |
X |
X |
1680,00 |
1680,00 |
1680,00 |
1680,00 |
1680,00 |
1680,00 |
1680,00 |
|
Основное
|
Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения |
МКУ «ДК Чалтырского сельского поселения»: |
|
X |
X |
X |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
Основное
|
Совершенствование системы управления и развитие кадрового потенциала |
МКУ «ДК Чалтырского сельского поселения»: |
|
X |
X |
X |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|
Подпрограмма 2 |
Подпрограмма 2. «Поддержка молодежных инициатив» |
МКУ «ДК Чалтырского сельского поселения»: |
|
X
|
X
|
X
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное
|
- |
МКУ «ДК Чалтырского сельского поселения»: |
|
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма 3 |
Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Чалтырского сельского поселения |
МКУ «ДК Чалтырского сельского поселения»: |
|
X |
X |
X |
24507,4 |
22100,0 |
22100,0 |
22100,0 |
22100,0 |
22100,0 |
22100,0 |
|
Основное
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников МКУ «ДК Чалтырского сельского поселения» и содержание учреждения |
МКУ «ДК Чалтырского сельского поселения»: |
|
X |
X |
X |
24507,4 |
22100,0 |
22100,0 |
22100,0 |
22100,0 |
22100,0 |
22100,0 |
--------------------------------
<1> До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта о выделении средств областного
бюджета, бюджета Мясниковского района на реализацию основных мероприятий муниципальной программы.
<2> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
<3> Здесь и далее в строке «всего» указываются все необходимые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия), учитывающие расходы, предусмотренные нормативными правовыми актами, в результате которых возникают расходные обязательства Чалтырского сельского поселения.
<4> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм.
Приложение № 4к муниципальной программе «Развитие культуры Чалтырского сельского поселения»
Расходы
областного бюджета, федерального бюджета, бюджета Мясниковского района, бюджета поселения
и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
|
Расходы (тыс. рублей), годы |
|
|
||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
|
Муниципальная программа |
Развитие культуры Чалтырского сельского поселения |
МКУ «ДК Чалтырского сельского поселения» |
26757,4 |
24350,0 |
24350,0 |
24350,0 |
24350,0 |
24350,0 |
24350,0 |
|
Подпрограмма 1 |
Развитие культуры |
МКУ «ДК Чалтырского сельского поселения» |
2250,0 |
2250,0 |
2250,0 |
2250,0 |
2250,0 |
2250,0 |
2250,0 |
|
Основное мероприятие 1.1
|
Сохранение историко-культурных традиций Чалтырского сельского поселения |
МКУ «ДК Чалтырского сельского поселения» |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
Основное мероприятие 1.2
|
Развитие материально-технической базы учреждения культуры. |
МКУ «ДК Чалтырского сельского поселения» |
1680,0 |
1680,0 |
1680,0 |
1680,0 |
1680,0 |
1680,0 |
1680,0 |
|
Основное мероприятие 1.3 |
Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения |
МКУ «ДК Чалтырского сельского поселения» |
500,00 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
Основное мероприятие 1.4 |
Совершенствование системы управления и развитие кадрового потенциала |
МКУ «ДК Чалтырского сельского поселения» |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|
Подпрограмма 2. |
Поддержка молодежных инициатив |
МКУ «ДК Чалтырского сельского поселения» |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма 3 |
Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Чалтырского сельского поселения» |
МКУ «ДК Чалтырского сельского поселения» |
24507,4 |
22100,0 |
22100,0 |
22100,0 |
22100,0 |
22100,0 |
22100,0 |
|
Основное мероприятие 3.1 |
Расходы на содержание работников МКУ «ДК Чалтырского сельского поселения» |
МКУ «ДК Чалтырского сельского поселения» |
24507,4 |
22100,0 |
22100,0 |
22100,0 |
22100,0 |
22100,0 |
22100,0 |
Приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие культуры Чалтырского сельского поселения»
СВЕДЕНИЯ
о методике расчета показателей муниципальной программы «Развитие культуры Чалтырского сельского поселения»
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Еди-ница изме-рения |
Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю |
Базовые показатели (используемые в формуле) |
|
Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |
||||
|
1 |
Показатель 1.4 соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области |
про-центов |
Сср. = ЗПср.кул./ЗП ср. РО х 100, где: ЗП ср.кул. – средняя заработная плата работников учреждений культуры; ЗП ср.РО – средняя заработная плата по Ростовской области |
форма федерального статистического наблюдения № ЗП – культура «Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала», прогноз социально-экономического развития Ростовской области |
|
Подпрограмма 2. «Поддержка молодежных инициатив» |
||||
|
2 |
Показатель 2.3 доля молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоуправления (молодежные правительства, парламенты, студенческие советы и т.п.), системы работы с лидерами и талантливой молодежью; |
про-центов |
У = Кв / Км х 100%; где: У – доля молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоуправления (молодежные правительства, парламенты, студенческие советы и т.п.), системы работы с лидерами и талантливой молодежью; К м – количество молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоуправления (молодежные правительства, парламенты, студенческие советы и т.п.), системы работы с лидерами и талантливой молодежью в отчетный год; К в. – количество молодежи проживающей на территории Чалтырского сельского поселения в отчетный год |
|
|
3 |
Показатель 2.4 доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение; |
|
У = Кв / Км х 100% ; где: У – доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение; К м – количество молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение в отчетный год; К в. – количество молодежи проживающей на территории Чалтырского сельского поселения в отчетный год |
|
|
4 |
Показатель 2.5 доля молодежи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями; |
|
У = Кв / Км х 100% ; где: У – доля молодежи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями; К м – количество молодежи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями в отчетный год; К в. – количество молодежи проживающей на территории Чалтырского сельского поселения в отчетный год |
|
|
5 |
Показатель 2.7 доля молодежи, участвующей в мероприятиях по формированию толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям; |
|
У = Кв / Км х 100% ; где: У – доля молодежи, участвующей в мероприятиях по формированию толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям; К м – количество молодежи, участвующей в мероприятиях по формированию толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям в отчетный год; К в. – количество молодежи проживающей на территории Чалтырского сельского поселения в отчетный год |
|
|
Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Чалтырского сельского поселения» |
||||
|
6 |
Показатель 3.1. повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг муниципальных учреждений культуры |
единиц |
Ууд. = О обр., где: Ууд. – уровень удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры; О обр. – отсутствие отрицательных отзывов жителей на качество предоставления муниципальных услуг муниципальных учреждениями культуры |
книги обращений муниципальных учреждений поселения
|
Приложение № 6 к муниципальной программе «Развитие культуры Чалтырского сельского поселения»
СВЕДЕНИЯ
о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма |
Субъект официального статистического учета |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Показатель 1.1 количество участников культурно – досуговых мероприятий (концертов, торжественных мероприятий, праздников, народных гуляний и памятных дат, и т.д.). |
«Сведения об организации культурно-досугового типа» Форма № 7-НК |
Ростовская область |
|
2. |
Показатель 1.2 количество культурно – досуговых мероприятий (концертов, торжественных мероприятий, праздников, народных гуляний и памятных дат, и т.д.). |
«Сведения об организации культурно-досугового типа» Форма № 7-НК |
Ростовская область |
|
3. |
Показатель 1.3 количество участников клубных формирований. |
«Сведения об организации культурно-досугового типа» Форма № 7-НК |
Ростовская область |
18.01.2024,


