AAA
Обычный Черный

Постановление №276 от 10.10.2013г. "Об утверждении муниципальной программы Чалтырского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»"

Администрация Чалтырского сельского поселения

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   

 

10.10.2013 г.                                    №276                                    с.Чалтырь

 

 

Об утверждении муниципальной программы

Чалтырского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»   

 

 

В соответствии с постановлением Администрации Чалтырского сельского поселения от 18.09.2013 №245 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чалтырского сельского поселения» и распоряжением Администрации Чалтырского сельского поселения от 18.09.2013 №77 «Об утверждении перечня муниципальных программ Чалтырского сельского поселения» Администрация Чалтырского сельского поселения

постановляет:

 

1. Утвердить муниципальную программу Чалтырского сельского поселения  «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее – Программа) согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования путем размещения текста в течение 14 календарных дней на информационных стендах в следующих местах:

— в здании Администрации Чалтырского сельского поселения (ул. Мясникяна, д.88, с.Чалтырь, Мясниковский район, Ростовская область);

— в здании районной библиотеки (ул. Ленина, д.34, с.Чалтырь, Мясниковский район, Ростовская область).

3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Т.Е.Хошафян.

 

 

  

 

 

 

Заместитель главы Администрации

Чалтырского сельского поселения                                          М.Г.Согомонян

 

 

 

 

Приложение

к постановлению Администрации

Чалтырского сельского поселения

от 10.10.2013 г. № 276

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

 ЧАЛТЫРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

 И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ»   

            


ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

 

Наименование Программы  

Энергоэффективность и развитие энергетики   

Ответственный исполнитель
Программы  

Администрация Чалтырского сельского поселения (ведущий специалист Администрации поселения (по вопросам ЖКХ))

Соисполнитель Программы

отсутствует

Участники Программы  

1. Администрация Чалтырского сельского поселения (далее – Администрация поселения).

2. МКУ «ДК Чалтырского сельского поселения» (далее – МКУ).

Подпрограммы муниципальной программы Чалтырского сельского поселения  «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее — Подпрограммы)

1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

2. Обеспечение реализации муниципальной программы Чалтырского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

Программно-целевые
инструменты Программы

отсутствуют

Цели Программы

1. Улучшение качества жизни населения поселения за счет перехода экономики поселения, бюджетной и коммунальной сфер на энергосберегающий путь развития и рационального использования ресурсов при производстве, передаче, потреблении.

2. Оптимизация структуры и повышение эффективности использования энергоресурсов.

3. Использование оптимальных, апробированных и рекомендованных к использованию энергосберегающих технологий, отвечающих актуальным и перспективным потребностям.

4. Надежное обеспечение поселения топливно-энергетическими ресурсами.

Задачи Программы

1. Внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических ресурсов.

2. Организация проведения энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов.

3. Снижение аварийности в коммунальных сетях и уменьшение затрат на ремонтные работы.

4. Обеспечение контроля расходов энергетических ресурсов (электроэнергия, тепло, вода, газ) с использованием приборов

учета.

5. Обеспечение в бюджетной сфере поселения замены ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе на светодиодные.

6. Популяризация применения мер по энергосбережению.

Целевые индикаторы и 
показатели Программы

1. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой бюджетными учреждениями поселения.

2. Доля объема электроэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой бюджетными учреждениями поселения.

3. Доля объема природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого бюджетными учреждениями поселения.

4. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой бюджетными учреждениями поселения.

Этапы и сроки реализации Программы

2014 – 2020 годы.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Муниципальной программы на 2014 – 2020 годы составляет 

700,0 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2014 год 

100,0 тыс. рублей;

2015 год 

100,0 тыс. рублей;

2016 год

100,0 тыс. рублей;

2017 год 

100,0 тыс. рублей;

2018 год  

100,0 тыс. рублей;

2019 год  

100,0 тыс. рублей;

2020 год  

100,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты
реализации Программы

1. Сокращение доли расходов на коммунальные услуги в общих расходах бюджета поселения.

2. Осуществление в бюджетной сфере поселения расчетов за потребление энергоресурсов по приборам учета.

3. Обеспечение в бюджетной сфере поселения проведения обязательных энергетических обследований зданий.

4. Обеспечение в бюджетной сфере поселения замены ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе на светодиодные.

5. Снижение объема потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в жилищном фонде поселения.

6. Увеличение доли объема энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ), расчет за которые осуществляется по приборам учета, в объеме энергоресурсов, потребляемых на территории поселения.

7. Создание эффективной информационной системы поселения в сфере энергоэффективности и развития энергетики.

 

Раздел 1. Общая характеристика

текущего состояния энергетической системы поселения.

 

Отрасль энергетики относится к одному из важнейших секторов экономики, обеспечивающих функционирование других отраслей хозяйства.

Основные действия органов местного самоуправления Чалтырского сельского поселения в сфере электроснабжения направлены на устойчивое энергообеспечение населения, бизнеса и бюджетной сферы с учетом их перспективного развития и реализации программ энергосбережения.

Электроснабжение потребителей поселения осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы.

Основной опорной подстанцией в поселении, как и в районе, является подстанция 110/35/10кВ Чалтырь, запитанная по ВЛ110кВ от п\ст Р-29. Подстанция соединена по ВЛ-110кВ с подстанцией 110/27,5/10кВ Хапры. Территорию поселения пересекают ВЛ-220 кВ, идущие от подстанции Р-20 и Р-40 на Таганрогские подстанции Т-10 и Т-15.

Протяженность сетей наружного освещения – 77,8 км.

Доля протяженности освещенных частей улиц в поселении в их общей протяженности на конец 2012 года составляет 85 процента. К 2020 году показатель будет увеличен до 95 процентов, в дальнейшем ежегодный рост буде составлять 1,5 процента.

Основные проблемы отрасли:

высокий износ сетей электропередачи;

инфраструктура передачи электроэнергии не соответствует передовым стандартам.

 

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы),

основные ожидаемые конечные результаты,

сроки и этапы реализации Программы.

 

Основной целью Программы является:

— улучшение качества жизни населения поселения за счет перехода экономики поселения, бюджетной и коммунальной сфер на энергосберегающий путь развития и рационального использования ресурсов при производстве, передаче, потреблении;

— оптимизация структуры и повышение эффективности использования энергоресурсов;

— использование оптимальных, апробированных и рекомендованных к использованию энергосберегающих технологий, отвечающих актуальным и перспективным потребностям;

— надежное обеспечение поселения топливно-энергетическими ресурсам.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

— внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических ресурсов;

- организация проведения энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов;

— снижение аварийности в коммунальных сетях и уменьшение затрат на ремонтные работы;

— обеспечение контроля расходов энергетических ресурсов (электроэнергия, тепло, вода, газ) с использованием приборов учета;

— обеспечение в бюджетной сфере поселения замены ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе на светодиодные;

— популяризация применения мер по энергосбережению.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы, Подпрограмм и их значениях приведены в приложении №1 к Программе.

Сведения о методике расчета показателя (индикатора) Программы приведены в приложении №2 к Программе.

Основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

— сокращение доли расходов на коммунальные услуги в общих расходах бюджета поселения;

— осуществление в бюджетной сфере поселения расчетов за потребление энергоресурсов по приборам учета;

— обеспечение в бюджетной сфере поселения проведения обязательных энергетических обследований зданий;

— обеспечение в бюджетной сфере поселения замены ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе на светодиодные;

— снижение объема потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в жилищном фонде поселения;

— увеличение доли объема энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ), расчет за которые осуществляется по приборам учета, в объеме энергоресурсов, потребляемых на территории поселения;

— создание эффективной информационной системы поселения в сфере энергоэффективности и развития энергетики.

Поскольку мероприятия, связанные с энергосбережением и повышением энергетической энергоэффективности, носят как постоянный и непрерывный характер, так и длительный производственный цикл, а финансирование планируемых мероприятий зависит от возможности бюджета поселения, то в пределах срока действия Программы этапы реализации не выделяются.

 

Раздел 3. Обоснование выделения Подпрограмм,

обобщенная характеристика основных мероприятий.

 

Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» и подпрограммы  «Обеспечение реализации муниципальной программы Чалтырского сельского поселения „Энергоэффективность и развитие энергетики“.

Обоснованность их выделения в Программе обусловлена использованием программно-целевого метода при ее формировании и определяется следующими факторами:

необходимостью системного подхода к формированию комплекса взаимосогласованных по ресурсам и срокам инвестиционных проектов развития энергетической системы, реализация которых позволит получить не только отраслевой эффект, но и приведет к существенным позитивным социально-экономическим последствиям для поселения в целом;

возможностью концентрации ресурсов на приоритетных задачах, направленных на решение системной проблемы в целом и создание условий для комплексного подхода отдельных направлений энергосбережения и повышение энергетической энергоэффективности;

высокой капиталоемкостью и длительными сроками окупаемости инвестиционных проектов развития энергетической инфраструктуры, что определяет их низкую инвестиционную привлекательность для бизнеса и необходимость активного участия государства в их финансировании;

комплексным характером решаемой проблемы, что обусловлено, с одной стороны, сложной структурой энергетического комплекса, объединяющего в единую систему отдельные виды производства, с другой стороны, его особой ролью как инфраструктурной отрасли, обеспечивающей условия для экономического роста, повышения качества жизни населения района, рациональной интеграции поселения в экономику Мясниковского района.

 

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению Программы.

 

При реализации Программы предполагается привлечение финансирования из бюджета поселения, внебюджетных источников.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет всех источников финансирования, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере, высокой экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех участников Муниципальной программы, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Информация о расходах бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию Программы представлена в приложении №4 к Программе.

Предоставление и расходование средств для реализации Программы осуществляется в объемах определенных решением Собрания депутатов поселения о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период и по направлениям определенным порядком формирования и использования бюджетных ассигнований Чалтырского сельского поселения.

 

Раздел 5. Методика оценки эффективности Программы.

 

Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств бюджета поселения, предусмотренных в целях финансирования мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы, цели (задачи) определяются по формуле:

 , где:

E – эффективность реализации Программы, цели (задачи), процентов;

Fi – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации Муниципальной программы (подпрограммы);

Ni – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное Программой;

n – количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) Программы.

В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий Программы значений целевых показателей (индикаторов) Программы эффективность реализации Программы (Подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

высокий (E 95%);

удовлетворительный (E 75%);

неудовлетворительный (если значение эффективности реализации Муниципальной программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения ресурсного обеспечения Программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий Программы по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий Программы в разрезе указанных источников и направлений финансирования.

 

Уровень исполнения финансирования по Программе в целом определяется по формуле:

                                                          Фф

                                           Уэф = ----------,

                                                        Фп   

где:

Уэф – уровень исполнения финансирования Программы за отчетный период, процентов;

Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий Программы, тыс. рублей;

Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. рублей.

Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным охарактеризовать следующим образом:

высокий (E  95%);

удовлетворительный (E  75%);

неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает приведенным выше уровням, уровень исполнения финансирования признается неудовлетворительным).

 

Раздел 6. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей,

 участников Программы.

 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с планом реализации Программы, разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий Программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

План реализации Программы составляется ответственным исполнителем – Администрацией поселения (ведущим специалистом Администрации поселения (по вопросам ЖКХ)).

План реализации Программы утверждается постановлением Администрации Чалтырского сельского поселения не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения Программы и далее ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года.

Ведущий специалист (по вопросам ЖКХ) Администрации поселения ежегодно не позднее 15 ноября текущего финансового года представляет в Администрацию поселения предложения по включению в план реализации Программы.

В случае принятия решения Администрацией поселения о внесении изменений в план реализации Программы, не влияющих на параметры Программы, план с учетом изменений утверждается не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

Ведущий специалист (по вопросам ЖКХ) Администрации поселения:

обеспечивает разработку Программы и внесение в установленном порядке проекта постановления Администрации поселения об утверждении Программы;

формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру Программы, а также перечень участников Программы;

организует реализацию Программы, вносит предложения Главе поселения об изменениях Программы и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей Программы, а также конечных результатов ее реализации;

представляет по запросу Администрации Мясниковского района сведения о реализации Программы;

подготавливает отчеты об исполнении плана реализации Программы и вносит их на рассмотрение Администрации поселения;

подготавливает отчет о реализации Программы по итогам года, согласовывает и вносит на рассмотрение Администрации поселения проект постановления об утверждении отчета в соответствии с Регламентом Администрации поселения.

Участник Программы:

осуществляет реализацию мероприятий Подпрограммы, входящих в состав Программы, в рамках своей компетенции;

представляет Администрации поселения (ответственному исполнителю) предложения при разработке Программы в части мероприятий Подпрограммы, входящих в состав Программы, в реализации которых предполагается его участие;

представляет Администрации поселения (ответственному исполнителю) информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы Администрации Мясниковского района;

представляет Администрации поселения (ответственному исполнителю) информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации Программы по итогам года в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

 

Раздел 7. Подпрограмма «Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности».

 

7.1. Паспорт Подпрограммы.

 

Наименование Подпрограммы

 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Ответственный исполнитель подпрограммы

Муниципальной программы 

Администрации Чалтырского сельского поселения (ведущий специалист Администрации поселения (по вопросам ЖКХ))

Участники Подпрограммы

1. Администрация Чалтырского сельского поселения (далее – Администрация поселения).

2. МКУ «ДК Чалтырского сельского поселения» (далее – МКУ).

Программно-

целевые инструменты Подпрограммы

отсутствуют

Цели Подпрограммы

1. Развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности.

2. Содействие инновационному развитию топливно-энергетического комплекса.

Задачи Подпрограммы

1. Внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических ресурсов.

2. Организация проведения энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов.

3. Снижение аварийности в коммунальных сетях и уменьшение затрат на ремонтные работы.

4. Обеспечение контроля расходов энергетических ресурсов (электроэнергия, тепло, вода, газ) с использованием приборов

учета.

5. Обеспечение в бюджетной сфере поселения замены ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе на светодиодные.

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

 

1. Доля бюджетных учреждений осуществляющих расчеты с использованием приборов учета холодной воды, к общему количеству бюджетных учреждений поселения потребляющих холодную воду.

2. Доля бюджетных учреждений осуществляющих расчеты с использованием приборов учета электроэнергии, к общему количеству бюджетных учреждений поселения потребляющих электроэнергии.

3.Доля бюджетных учреждений осуществляющих расчеты с использованием приборов учета природного газа, к общему количеству бюджетных учреждений поселения потребляющих природный газ.

4.Доля бюджетных учреждений осуществляющих расчеты с использованием приборов учета тепловой энергии, к общему количеству бюджетных учреждений поселения потребляющих тепловую энергию.

5.Организация проведения энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов.

6.Экономия электрической энергии бюджетными учреждениями поселения в натуральном выражении.

Этапы и сроки реализации Подпрограммы

 

2014 – 2020 годы.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются

Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Общий объем финансирования Муниципальной программы на 2014 – 2020 годы составляет 

700,0 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2014 год

100,0 тыс. рублей;

2015 год

100,0 тыс. рублей;

2016 год

100,0 тыс. рублей;

2017 год

100,0тыс. рублей;

2018 год

100,0 тыс. рублей;

2019 год

100,0 тыс. рублей;

2020 год

100,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

1. Сокращение доли расходов на коммунальные услуги в общих расходах бюджета поселения.

2. Осуществление в бюджетной сфере поселения расчетов за потребление энергоресурсов по приборам учета.

3. Обеспечение в бюджетной сфере поселения проведения обязательных энергетических обследований зданий.

4. Обеспечение в бюджетной сфере поселения замены ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе на светодиодные.

5. Снижение объема потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в жилищном фонде поселения.

6. Увеличение доли объема энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ), расчет за которые осуществляется по приборам учета, в объеме энергоресурсов, потребляемых на территории поселения.

 

7.2. Характеристика сферы реализации Подпрограммы.

 

Приоритеты государственной политики в сфере топливно-энергетического комплекса отражены в Указе Президента Российской Федерации от 01.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», Энергетической стратегии России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р «Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года», Федеральном законе от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Реализация мероприятий Подпрограммы будет способствовать устойчивому обеспечению экономики и населения поселения энергоресурсами, сокращению удельного потребления энергоресурсов в бюджетных организациях и реальном секторе экономики, росту конкурентоспособности, энергетической безопасности.

Основной проблемой, решению которой способствует Программа, является преодоление энергетических барьеров экономического роста за счет оптимального соотношения усилий по наращиванию энергетического потенциала и снижению потребности в дополнительных энергоресурсах за счет энергосбережения.

Затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть затрат бюджета поселения, населения и хозяйствующих субъектов. С учетом постоянного роста тарифов и цен на топливно-энергетические ресурсы бесхозяйственное, энергорасточительное и неэффективное использование последних становится недопустимым. Это обстоятельство является определяющим для того, чтобы проблема энергосбережения и повышения энергетической эффективности стала приоритетной в работе поселения.

 

7.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые

конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы.

 

Подпрограмма направлена на достижение следующих целей:

— развития энергосбережения и повышение энергоэффективности;

— содействия инновационному развитию топливно-энергетического комплекса.

Достижение указанных целей обеспечивается за счет решения следующих задач:

— внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических ресурсов;

- организация проведения энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов;

— снижение аварийности в коммунальных сетях и уменьшение затрат на ремонтные работы;

— обеспечение контроля расходов энергетических ресурсов (электроэнергия, тепло, вода, газ) с использованием приборов учета;

— обеспечение в бюджетной сфере поселения замены ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе на светодиодные.

Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы приведены в приложении №1 к Программе.

 В ходе реализации Подпрограммы предполагается достижение следующих ожидаемых конечных результатов:

— сокращение доли расходов на коммунальные услуги в общих расходах бюджета поселения;

— осуществление в бюджетной сфере поселения расчетов за потребление энергоресурсов по приборам учета;

— обеспечение в бюджетной сфере поселения проведения обязательных энергетических обследований зданий;

— обеспечение в бюджетной сфере поселения замены ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе на светодиодные;

— снижение объема потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в жилищном фонде поселения;

— увеличение доли объема энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ), расчет за которые осуществляется по приборам учета, в объеме энергоресурсов, потребляемых на территории поселения.

Этапы реализации Подпрограммы не выделяются.

 

7.4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы.

 

В рамках Подпрограммы муниципальной программы осуществляются следующие основные мероприятия (приложение №3 к Программе):

— проведение обяза­тельного энергетиче­ского обследования бюджетных учреждений (направлено на формирование энергетических паспортов и мероприятий);

— обеспечение оснащения зданий, используемых для размещения бюджетных учреждений поселения, приборами учета тепловой энергии (будет способствовать снижению потребления тепловой энергии);                             

— замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие, в том числе на основе светодиодов (будет способствовать снижению потребления электроэнергии).

Выполнение основных мероприятий подпрограммы направлено на обеспечение повышения конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности экономики поселения, а также роста уровня и качества жизни населения поселения за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов.

 

7.5. Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы.

 

При реализации Программы предполагается привлечение финансирования из бюджета поселения, внебюджетных источников.

Объемы финансирования по мероприятиям Подпрограммы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с действующим законодательством.

 

Раздел 8. Подпрограмма

«Обеспечение реализации Программы Чалтырского сельского поселения „Энергоэффективность и развитие энергетики“».

 

8.1. Паспорт Подпрограммы.

 

Наименование Подпрограммы

 

Обеспечение реализации муниципальной программы Чалтырского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее – Подпрограмма)

Ответственный исполнитель Подпрограммы

 

Администрации Чалтырского сельского поселения (ведущий специалист Администрации поселения (по вопросам ЖКХ))

Участники подпрограммы

Администрация Чалтырского сельского поселения (далее – Администрация поселения).

Программно-

целевые инструменты Подпрограммы

отсутствуют

Цели Подпрограммы

Формирование информационного пространства в сфере топливно-энергетического комплекса для информационно-аналитического обеспечения создания инновационного и эффективного энергетического сектора поселения. 

Задачи подпрограммы Муниципальной программы

1. Повышение информированности общества об энергоэффективном оборудовании, технологиях и достижениях в области энергоэффективности и энергосбережения.

2. Популяризация применения мер по энергосбережению.

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

 

Проведение мероприятий в рамках Программы

Этапы и сроки реализации Подпрограммы

 

2014 – 2020 годы.

Этапы реализации Подпрограммы не выделяются

Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Общий объем финансирования Программы на 2014 – 2020 годы составляет 

0,0 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2014 год

0,0 тыс. рублей;

2015 год

0,0 тыс. рублей;

2016 год

0,0 тыс. рублей;

2017 год

0,0 тыс. рублей;

2018 год

0,0 тыс. рублей;

2019 год

0,0 тыс. рублей;

2020 год

0,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Создание эффективной информационной системы поселения в сфере энергоэффективности и развития энергетики.

 

8.2. Характеристика сферы реализации Подпрограммы.

 

Стратегическая направленность развития сферы энергопотребления как ключевого фактора экономического роста в России ориентирована на снижение расходов за счет применения высоко сбалансированной системы учета расхода и использования энергоресурсов, что подтверждается в определении курса, взятого Правительством Российской Федерации, направленного на сокращение энергозатрат в ВВП на 40% к 2020 году.

 Одной из основных проблем при внедрении энергосберегающих мероприятий в бюджетных организациях и реальном секторе экономики, является отсутствие необходимой технической компетенции заказчиков и исполнителей энергосберегающих мероприятий. Эта проблема решается путем разработки и распространения нормативно-методических материалов, описывающих типовые технические и организационные решения по энергосбережению, участие в обучающих семинарах и курсах.

Реализация мероприятий Подпрограммы будет способствовать развитию энергосберегающего сознания у населения поселения.

 

8.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные

ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации Подпрограммы.

 

Целью Подпрограммы является формирование информационного пространства в сфере топливно-энергетического комплекса для информационно-аналитического обеспечения создания инновационного и эффективного энергетического сектора поселения.

Достижение указанных целей обеспечивается за счет решения следующих задач:

— повышение информированности общества об энергоэффективном оборудовании, технологиях и достижениях в области энергоэффективности и энергосбережения;

— популяризация применения мер по энергосбережению.     

Показателем Подпрограммы является проведение мероприятий в рамках Программы. Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы муниципальной программы приведены в приложении №1 к Программе.

 В ходе реализации Подпрограммы предполагается достижение следующих ожидаемых конечных результатов:

— создание эффективной информационной системы поселения в сфере энергоэффективности и развития энергетики.

Этапы реализации Подпрограммы не выделяются.

 

8.4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы.

 

В рамках Подпрограммы осуществляются следующие основное мероприятие (приложение № 3 к Программе):

 — информационная поддержка политики энергосбережения.

Выполнение основного мероприятия Подпрограммы направлено на вовлечение в процесс энергосбережения всех социальных слоев населения, общественных организаций, управляющих компаний и товариществ собственников жилья.

 

8.5. Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы.

 

При реализации Программы предполагается привлечение финансирования из бюджета поселения, внебюджетных источниках.

Объемы финансирования по мероприятиям Подпрограммы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с действующим законодательством.

 


Приложение №1 к Программе

«Энергоэффективность и

 развитие энергетики»

 

 

                                                                                                                                                                        

 

Сведения

о показателях (индикаторах) Программы «Энергоэффективность и развитие энергетики», Подпрограмм и их значениях

 


п/п

Показатель (индикатор)  
(наименование)

Единица

измерения

Значения показателей

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

1.

 Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой бюджетными учреждениями Чалтырского сельского поселения.

процент

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 

2.

Доля объема электроэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой бюджетными учреждениями Чалтырского сельского поселения.

процент

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 

3.

Доля объема природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого бюджетными учреждениями Чалтырского сельского поселения.

процент

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 

4.

Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой бюджетными учреждениями Чалтырского сельского поселения.

процент

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 

1.1.

 Доля бюджетных учреждений осуществляющих расчеты с использованием приборов учета холодной воды, к общему количеству бюджетных учреждений Чалтырского сельского поселения потребляющих холодную воду.

процент

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 

1.2.

Доля бюджетных учреждений осуществляющих расчеты с использованием приборов учета электроэнергии, к общему количеству бюджетных учреждений Чалтырского сельского поселения потребляющих электроэнергию.

процент

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 

1.3.

Доля бюджетных учреждений осуществляющих расчеты с использованием приборов учета природного газа, к общему количеству бюджетных учреждений Чалтырского сельского поселения потребляющих природный газ.

процент

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 

1.4.

Доля бюджетных учреждений осуществляющих расчеты с использованием приборов учета тепловой энергии, к общему количеству бюджетных учреждений Чалтырского сельского поселения потребляющих тепловую энергию.

процент

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 

1.5.

Организация проведения энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов. 

процент

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 

1.6

Экономия электрической энергии бюджетными учреждениями Чалтырского сельского поселения в натуральном выражении.

тыс. кВт. ч

1,0

1,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

 

2.1

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы

штук

2

2

2

2

2

2

2

 


 

Приложение №2 к Программе

«Энергоэффективность и

 развитие энергетики»

 

Сведения

о методике расчета показателя (индикатора) Программы

 

№ 
п/п

Наименование
показателя

Еди­ница изме-рения

Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю

Базовые   
показатели  
(используемые в формуле)

 

1

2

3

4

5

1

 Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой бюджетными учреждениями Чалтырского сельского поселения.

процент

S=V1/V2х100%

S — Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой бюджетными учреждениями Чалтырского сельского поселения.

V1 – объемы холодной воды, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета

V2 – общий объем холодной воды, потребляемый бюджетными учреждениями Чалтырского сельского поселения

2.

Доля объема электроэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой бюджетными учреждениями Чалтырского сельского поселения.

процент

S=V1/V2х100%

S — Доля объема электроэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой бюджетными учреждениями Чалтырского сельского поселения.

V1 – объем электроэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета.

V2 – общий объем электроэнергии, потребляемый бюджетными учреждениями Чалтырского сельского поселения.

3.

Доля объема природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого бюджетными учреждениями Чалтырского сельского поселения.

процент

S=V1/V2х100%

 S — Доля объема природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемой бюджетными учреждениями Чалтырского сельского поселения.

V1 – объем природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета.

V2 – общий объем природного газа, потребляемый бюджетными учреждениями Чалтырского сельского поселения.

4.

Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой бюджетными учреждениями Чалтырского сельского поселения.

процент

S=V1/V2х100%

S — Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемой бюджетными учреждениями Чалтырского сельского поселения.

V1 – объем тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета.

V2 – общий объем тепловой энергии, потребляемый бюджетными учреждениями Чалтырского сельского поселения.

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

1.1.

 Доля бюджетных учреждений осуществляющих расчеты с использованием приборов учета холодной воды, к общему количеству бюджетных учреждений Чалтырского сельского поселения потребляющих холодную воду.

процент

S=V1/V2х100%

S — доля бюджетных учреждений осуществляющих расчеты с использованием приборов учета холодной воды, к общему количеству бюджетных учреждений Чалтырского сельского поселения потребляющих холодную воду.

V1 – количество бюджетных учреждений осуществляющих расчеты с использованием приборов учета холодной воды

V2 – количество бюджетных учреждений Чалтырского сельского поселения осуществляющих расчеты с использованием приборов учета холодной воды.

1.2.

Доля бюджетных учреждений осуществляющих расчеты с использованием приборов учета электроэнергии, к общему количеству бюджетных учреждений Чалтырского сельского поселения потребляющих электроэнергию.

процент

S=V1/V2х100%

S — доля бюджетных учреждений осуществляющих расчеты с использованием приборов учета электроэнергии, к общему количеству бюджетных учреждений Чалтырского сельского поселения потребляющих электроэнергию.

V1 – количество бюджетных учреждений осуществляющих расчеты с использованием приборов учета электроэнергии

V2 –количество бюджетных учреждений Чалтырского сельского поселения осуществляющих расчеты с использованием приборов учета электроэнергии.

1.3

Доля бюджетных учреждений осуществляющих расчеты с использованием приборов учета природного газа, к общему количеству бюджетных учреждений Чалтырского сельского поселения потребляющих природный газ.

процент

S=V1/V2х100%

S — доля бюджетных учреждений осуществляющих расчеты с использованием приборов учета природного газа, к общему количеству бюджетных учреждений Чалтырского сельского поселения потребляющих природный газ.

V1 – количество бюджетных учреждений осуществляющих расчеты с использованием приборов учета природного газа.

V2 –количество бюджетных учреждений Чалтырского сельского поселения осуществляющих расчеты с использованием приборов учета природного газа.

1.4.

Доля бюджетных учреждений осуществляющих расчеты с использованием приборов учета тепловой энергии, к общему количеству бюджетных учреждений Чалтырского сельского поселения потребляющих тепловую энергию.

процент

S=V1/V2х100%

S — доля бюджетных учреждений осуществляющих расчеты с использованием приборов учета тепловой энергии, к общему количеству бюджетных учреждений Чалтырского сельского поселения потребляющих тепловую энергию.

V1 – количество бюджетных учреждений осуществляющих расчеты с использованием приборов учета тепловой энергии.

V2 –количество бюджетных учреждений Чалтырского сельского поселения осуществляющих расчеты с использованием приборов учета тепловой энергии.

1.5.

Организация проведения энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов. 

процент

S=V1/V2х100%

S – доля учреждений Чалтырского сельского поселения в которых проведен энергоаудит, к количеству бюджетных учреждений Чалтырского сельского поселения.

 V1 – количество учреждений Чалтырского сельского поселения в которых проведен энергоаудит.

V2 – количество бюджетных учреждений Чалтырского сельского поселения.  

1.6.

Экономия электрической энергии в натуральном выражении.

тыс. кВт. ч

Э=Vп-Vф

Э — экономия электрической энергии,

Vп – плановый объем электрической энергии,

Vф – фактический объем электрической энергии.

Подпрограмма  «Обеспечение реализации Муниципальной программы Чалтырского сельского поселения „Энергоэффективность и развитие энергетики“ «

2.1.

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы

штук

М

М- количество мероприятий проведенных в рамках Муниципальной программы (изготовление информационных материалов, размещение материалов в средствах массовой информации и т.д.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 к Программе

«Энергоэффективность и

 развитие энергетики»

ПЕРЕЧЕНЬ

Подпрограмм, основных мероприятий Программы «Энергоэффективность и развитие энергетики»

 

п/п

Номер

и наименова­ние основного

меро­приятия

Участник,

ответ­ственный за ис­полнение основ­ного мероприятия

Срок (годы)

Ожидаемый непосредствен­ный результат (краткое

описа­ние)

Последствия

нереализа­ции основного мероприя­тия

Связь с показа­телями Муниципальной про­граммы (под­программы)

начала реали­зации

окон­чания реали­зации

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

 

Основное мероприя­тие

 

 

 

 

 

 

1.1.

1. Проведение обяза­тельного энергетиче­ского обследования бюджетных учреждений поселения

 

 

Администрация Чалтырского сельского поселения

 

2014

2020

формирование энергетических паспортов и ме­роприятий

неисполнение статьи 16 Фе­дерального закона

от 23.11.2009 № 216-ФЗ «Об энергосбережении и о по­вышении энерге-тической эффективности и о внесе­нии изменений в отдель­ные законо-дательные акты Российской Федера­ции»

показатель 1.5

1.2.

Обеспечение оснащения зданий, используемых для размещения бюджетных учреждений поселения, приборами учета тепловой энергии                             

Администрация Чалтырского сельского поселения

 

2014

2020

уменьшение по­требления тепловой энергии

отсутствие положитель­ной динамики по сниже­нию потребления тепловой энергии и неисполне­ние статьи 10 Федерального закона
от 23.11.2009 № 216-ФЗ «Об энергосбере­жении и о повышении энерге-тической эффек­тивности и о внесении изменений в отдельные законо-дательные акты Российской Федерации

показатель 4 и                          1.4.

1.3.

Замена ламп накали­вания и других не­эффективных эле­ментов систем осве­щения, в том числе светильников,

на энергосберегаю­щие, в том числе на основе свето­диодов

Администрация Чалтырского сельского поселения.

2014

2020

уменьшение по­требления элек­троэнергии

отсутствие положитель­ной динамики по сниже­нию потребления элек­троэнергии и неисполне­ние статьи 10 Федерального закона
от 23.11.2009 № 216-ФЗ «Об энергосбере­жении и о повышении энерге-тической эффек­тивности и о внесении изменений в отдельные законо-дательные акты Российской Федерации»

показатель 1.6

Подпрограмма  «Обеспечение реализации муниципальной программы Чалтырского сельского поселения „Энергоэффективность и развитие энергетики“ «

2.1.

Информационная поддержка политики энергосбережения

Администрация Чалтырского сельского поселения

 

2014

2020

обеспечение ис­полнения целей и задач программы

неисполнение целей и задач муниципальной программы

показатель 2.1

 

 

 

 

 


Приложение №4 к Программе

«Энергоэффективность и

 развитие энергетики»

 

 

Расходы

бюджета Чалтырского сельского поселения, внебюджетных источников на реализацию

Программы   «Энергоэффективность и развитие энергетики» 

 

Статус

Наименование     
Муниципальной
программы, подпрограммы
Муниципальной  
программы,

основного мероприятия

Ответственный 
исполнитель,  
соисполнители, 
 участники

Код бюджетной  
  классификации  

Расходы (тыс. рублей), по годам

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Программа      

энергоэффективность и развитие энергетики

всего

в том числе:          

 

-

-

-

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Бюджет Чалтырского сельского поселения (Администрация Чалтырского сельского поселения)

 

-

-

-

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Внебюджетные источники

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 1.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

всего

в том числе:          

 

-

-

-

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Бюджет Чалтырского сельского поселения (Администрация Чалтырского сельского поселения)

 

-

-

-

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Внебюджетные источники

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное       
мероприятие 1.1

Проведение обяза­тельного энергетиче­ского обследования бюджетных учреждений поселения

 

 

всего,

в том числе:

 

-

-

-

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Бюджет Чалтырского сельского поселения (Администрация Чалтырского сельского поселения)

 

-

-

-

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Внебюджетные источники

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное       
мероприятие 1.2

Обеспечение оснащения зданий, используемых для размещения бюджетных учреждений поселения, приборами учета тепловой энергии                             

всего,

в том числе

 

-

-

-

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Бюджет Чалтырского сельского поселения (Администрация Чалтырского сельского поселения)

 

-

-

-

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Внебюджетные источники

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное       
мероприятие 1.3

Замена светильников с лампами накаливания на

энергосберегающие светильники в зданиях, используемых для размещения бюджетных учреждений поселения

всего,

в том числе

 

-

-

-

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Бюджет Чалтырского сельского поселения (Администрация Чалтырского сельского поселения)

 

-

-

-

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Подпрограмма 2.

Обеспечение реализации муниципальной программы Чалтырского сельского поселения  «Энергоэффективность и развитие энергетики»

всего,

в том числе

 

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет Чалтырского сельского поселения (Администрация Чалтырского сельского поселения)

 

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное       
мероприятие 2.1

Информационная поддержка политики энергосбережения

всего,

в том числе

 

-

-

-

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет Чалтырского сельского поселения (Администрация Чалтырского сельского поселения)

 

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

09.06.2014, 1283 просмотра.

Разное